广安市人民检察院2018年部门预算编制说明

来源:本站原创阅读:0发布时间:2018-06-22

        一、基本职能及主要工作

        检察机关是国家法律监督机关,肩负着领导全市两级人民检察院的各项工作,接受上级检察院和市委的领导,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督;依法对重大刑事犯罪案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉和出庭支持公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;对人民法院确有错误的一审判决、裁定,依法向上级人民法院提出抗诉,对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向市中级人民法院提出抗诉;对全市各县区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定;受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作和教育培训工作;组织开展全市检察机关纪检监察和宣传教育工作;办理上级检察机关和市人大交办的案件和其他事项;协助外省、市检察机关查办案件等工作职责,全力维护社会稳定,为我市经济社会科学发展发挥法律服务和法治保障作用。

        二、部门预算单位构成情况

       本部门为一个决算单位,属于行政单位,下设公诉处、刑事执行检察局、民事行政检察处、控告申诉检察处、案件管理处、法律政策研究室、侦查监督处、纪检监察处、法警支队、检察技术处、办公室、政治部、计划财务装备处、机关党委、后勤服务中心等机构。核定行政编制101名,工勤编制3名,合计104名,实有在编人数99名。

         三、收支预算情况

         按照综合预算的原则,检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1384.48万元,上年结转收入583.46万元。检察院2018年收支总预算1967.94万元,较2017年收支总预算总数增加593.15万元,主要原因是上年度追加信息化建设工程尚未完结,款项未支付完结,结转至2018年支付。

        (一)收入预算情况

         检察院2018年收入预算1967.94万元,其中:上年结转583.46万元,占29.65%;一般公共预算拨款收入1384.48万元,占70.35%。

        (二)支出预算情况

          检察院2018年支出预算1967.94万元,其中:基本支出1216.62万元,占61.82%;项目支出751.32万元,占38.18%。

          四、财政拨款收支预算情况

         检察院2018年财政拨款收支总预算1967.94万元,较2017年财政拨款收支总预算增加593.15万元。主要原因是上年度追加信息化建设工程尚未完结,款项未支付完结,结转至2018年支付。

         收入包括:本年一般公共预算拨款收入1384.48万元,上年财政拨款结转583.46万元;支出包括:一般公共服务支出5万元,公共安全支出1751.45万元,社会保障和就业支出158.31万元,医疗卫生与计划生育支出53.18万元。

           五、一般公共预算当年财政拨款情况

       (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

         检察院2018年一般公共预算当年财政拨款1384.48万元,较2017年预算数增加9.69万元,增加0.1%。基本与上年度持平.

       (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

        一般公共服务支出5万元,占0.36%;公共安全支出1182.13万元,占85.39%;社会保障和就业支出144.17万元,占10.41%;医疗卫生与计划生育支出53.18万元。占3.84%。

       (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

         1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)5万元,主要用于纪检专项工作经费。

         2.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)1005.13万元,主要用于主要用于人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

         3.公共安全(类)检察(款)一般行政事务管理(项)126.69万元,主要用于临聘书记员及临聘司法协警人员经费、 差旅费、行政执法与刑事司法衔接工作经费、公益诉讼专项经费、自侦案件审讯室办案点经费及检察人员、司法警察、聘用书记员服装购置等。

         4.公共安全(类)检察(款)侦查监督(项)9.89万元,主要用于侦查监督办案。

         5.公共安全(类)检察(款)执行监督(项)17.33万元,主要用于执行监督办案。

         6.公共安全(类)检察(款)控告申诉(项)9.9万元,主要用于控告申诉办案。

         7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)144.17万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

         8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)53.18万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明
  检察院2018年一般公共预算基本支出1202.48万元,其中:

       人员经费935.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。  

       公用经费266.67万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    检察院2018年“三公”经费财政拨款预算78.4万元,较2017年预算数减少9万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.1万元,公务用车购置及运行维护费70.3万元。

     (一)未安排因公出国(境)费用,较2017年预算相比无变化

    (二)公务接待费较2017年预算数减少0.9万元,减少10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2018年公务接待费 计划用于来我院考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动开支。

    (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算数减少8.1万元,增长10.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,节能减排,厉行节约。 我单位车改后保留车辆20辆,均为一般执勤执法用车,公车改革后,公务用车由市上统一管理。

      2018年未安排公务用车购置费。

      2018年安排公务用车运行维护费70.3万元,用于20辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障公诉和审判监督、行政执法与刑事司法衔接工作等工作开展。

       八、政府性基金预算支出情况说明
  检察院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费安排情况

         2018年,检察院机关运行经费财政拨款预算为266.67万元,较2017年预算减少6.88万元,增长2.51%。
  (二)政府采购情况

         2018年,检察院未安排政府采购预算。

       (三)国有资产占有使用情况

         截至2017年底,车改后保留一般执勤执法用车20辆,2018年部门预算未安排购置公务用车。

         十、名词解释

         1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

         2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

         3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

         4.公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。

         5.公共安全(类)检察(款)一般行政事务管理(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

         6.公共安全(类)检察(款)侦查监督(项):指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

         7.公共安全(类)检察(款)执行监督(项):指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

         8.公共安全(类)检察(款)控告申诉(项):指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

         9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

        10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

        11.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  13.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

         附件:表1 部门收支总表

                   表2 财政拨款收支预算总表

                   表3财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

                   表4 一般公共预算基本支出预算表

                    表5 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件下载: